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下列不能用现金支付的是 ( C.从某公司购入工业产品60 000元 )
企业现金使用范围:
一、职工工资、津贴;
二、个人劳务报酬;
三、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;
四、各种劳保、福利费用以及国家的对个人的其他支出;
五、向个人收购农副产品和其他物资的款项;
六、出差人员必需随身携带的差旅费;
七、结算起点(1000元人民币)以下的零星支出;
八、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
能够现金支付。根据你说的这种情况,如果日常报销,单笔金额超过了1000,不能用现金支付,这种情况下是违法的行为,现在只要有拒收人民币,这种行为都是违法的行为,你直接可以找公安机关帮你解决。
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报销的发票的基本要求.
1.发票必须合法、真实、有效,自2021年7月1日起,取得的增值税普通发票(含电子和卷式)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码(**),不符合规定的发票,财务部可不予报销。
2.发票内容须与实际交易内容完全-致,须开具货物或商品明细,不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品"等。
3.发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发现发有误,应当退回重开。
4.要用胶水分类、整齐地黏贴在报销黏贴单上,防止原始凭证在传递过程中丢失。
5.无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销,一切损失由当事人自行承担。
6.对下列不符合规定的发票(票据),不得作为合法会计凭证,财务部有权拒绝办理相关报销手续。
1)填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章;
2)发票收据内容涂改;
3)发票金额、内容填写有误的,出具票据不完整; 4)一式几联的原始票据,报销联未复写;
报销单的填写要求:
1.必须按报销费用单的要求填写相关内容。
2.报销事项的内容、用途说明必须清晰准确, 并注明费用归属(属于那 个单位或项目,便于分类核算或转账),必要时附清单详细说明,另报销招待费(购烟具等)须事先征得单位经理的批准,否则财务部有权不予报销, 将自行承担 费用,如无法取得发票,经办人应填写招待事项证明单,经办人应填写招待费事项证明清单,并归属那个项目,签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。
3.报销金额大小写必须一致,不得涂改,不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水填写。
4.财务在审核时按相关制度有权.去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等),可以核小报销金额;但审核金额超过报销金融时,应退回经办人重填或按申报金额报销。
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